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  • 审计理论与实务(MAud精品系列)

    陈汉文

    评分 0.0分

  • 财务侦探发现财务错报

    郑朝晖

    评分 7.8分

    本书第一部分是审计分析框架,将价值分析理念及工具引入审计分析中,帮助分析师及审计师发现财务错报。第二部分是报表粉饰动态分析,介绍了中国上市公司财务舞弊演变趋势,帮助读者更新对财务舞弊手法的认识,并研究了新时期审计手法的演变趋势。第三部分是财务侦查案例,收集了笔者2006年以来发现的十几个真实的财务侦查案例,帮助读者理解审计分析框架下的理念及工具并付诸实践,这些案例都是独家发现,具有非常重要的监管意

  • 图解票据业务

    吴芳

    评分 0.0分

  • 系统性财务造假揭秘与审计攻略

    洞炎

    评分 9.2分

    《系统性财务造假揭秘与审计攻略》揭露了以资本市场融资为主要目的的企业,是如何精心策划、运用各种系统性财务造假手法和反审计手段,实现业绩造假日标的,其中很多造假手法和反审计手段,可能还鲜为人知,以期帮助读者开阔视野,增长认知。 《系统性财务造假揭秘与审计攻略》讨论了审计师在审计过程中,应当如何识别被审计单位的系统性财务造假行为,如何应对被审计单位的各种反审计手段,其中很多审计程序可能是审计师在平常的

  • 中国证券市场IPO审核财务问题800例

    大信会计师事务所

    评分 9.3分

  • 企业内部控制评价

    德勤企业风险管理服务部 编

    评分 0.0分

    《企业内部控制评价:应对内外环境变化,促进企业健全发展》是德勤企业风险丛书的第二辑。主要涉及企业内部控制方面的最前沿话题。内容有完善内控监督,助力健康运营;中国上市公司内部控制调查分析报告(2011);企业内部控制评价操作实务;套保(bedging)的理论和操作;财务公司风险管理;2011年上半年短期融资券和中期票据市场分析和政策导向的几点思考;云端之信息安全管理标准与法规发展现状;企业内部控制实